2022年度黄石市第二医院部门预算公开情况说明

发布时间:2022-02-14  阅读量:11663

目录

第一部分  部门(单位)主要职责

第二部分  机构设置情况

第三部分  预算收支安排及增减变化情况

第四部分  机关运行经费安排情况说明

第五部分  一般公共预算“三公”经费支出情况说明

第六部分  政府采购安排情况说明

第七部分  国有资产占用情况说明

第八部分  重点项目预算绩效情况说明

第九部分  其他需要说明的情况

第十部分  专业名词解释

第十一部分  2022部门预算表



第一部分  部门(单位)主要职责

1、贯彻党和国家关于卫生工作的法律、法规和方针、政策,稳步推进医药卫生体制改革,为患者提供优质的医疗服务。

2、承担急救,预防,保健,人才培养,医学科研、教学等工作任务。


第二部分  机构设置情况

黄石市第二医院为二级预算单位

公益二类事业单位1个。

黄石市第二医院为二级预算、公益二类事业单位,始建于1954,是一所集医疗、预防、康复、保健、急救、教学、科研于一体的三级医院。我院编制人数520人,实有编制人数305人,离休人员2人。


第三部分  预算收支安排及增减变化情况

(一)收入支出预算总体情况及增减变化情况说明

其中:1、收入预算情况 2022年度收入预算21.6

万元, 比上年预算增加(减少)0万元,与上年对比无增减变化。其中,一般公共预算拨款收入21.6万元,占本年收入100%,包括经费拨款21.6万元、行政事业单位资产收益拨款0万元……;政府性基金预算拨款收入0万元,占本年收入0%,包括政府性基金财政拨款0万元、中央政府性基金财政拨款0万元;国有资本经营预算收入0万元,占本年收入0%

2、支出预算情况。2022年度支出预算21.6万元,      万元, 比上年预算增加(减少)0万元,与上年对比无增减变化。按支出功能分类本年支出预算构成为:一般公共公务支出卫生健康支出21.6万元,占本年支出100%:按支出结构划分本年支出预算构成为:基本支出21.6万元,占总支出的100%

支出增加(减少)原因:

12022年基本支出比上年预算增加0万元,与上年对比无增减变化,与上年预算持平。

22022年项目支出比上年预算增加0万元,与上年对比无增减变化,与上年预算持平。

(二)财政拨款收支预算总体情况说明

2022年度财政拨款收支总预算21.6万元,收入全部为一般公共预算拨款(无政府性基金预算及国有资本经营预算拨款)。

支出包括:一般公共服务支出0万元,占100 %;公共安全支出0万元,占0 %;教育支出0万元,占0%;科学技术支出0万元,占0%;文化旅游体育与传媒支出 0万元,占0%;社会保障和就业支出0万元,占0%;卫生健康支出21.6万元,占100%;节能环保支出万元,占 0  %;城乡社区支出0   万元,占  0 %;农林水支出0   万元,占 0  %;交通运输支出0   万元,占 0  %;资源勘探工业信息等支出万元,占0 %;商业服务业等支出  0 万元,占 0  %;金融支出万元,占  0 %;援助其他地区支出   0万元,占 0  %;自然资源海洋气象等支出  0 万元,占 0  %;住房保障支出 0 元,占 0 %;粮油物资储备支出0万元,占0 %;国有资本经营预算支出0万元,占0%;灾害防治及应急管理支出0万元,占0%;其他支出0万元,占0%;债务还本支出0万元,;债务发行费用支出0万元,占0 %

 (三)一般公共预算支出情况说明

1、一般公共预算支出规模变化情况。

2022年度一般公共预算卫生健康支出支出21.6万元,与上年预算相比,一般公共预算卫生健康支出增加0万元,增长0%

2、一般公共预算支出结构情况。

2022年度一般公共预算支出21.6万元,主要用于以下方面:一般公共服务支出(类)离休人员经费21.6万元,占100%;。

3、一般公共预算支出具体使用情况。

1)一般公共服务支出卫生健康支出综合医院2022年预算数为21.6万元,比上年预算增加0万元,增长0%

 (四)一般公共预算基本支出情况说明

2022年度一般公共预算基本支出21.6万元,其中:

人员经费21.6万元,主要包括:离休费21.6万元。

 (五)政府性基金预算支出情况说明

1、政府性基金预算支出规模变化情况。

2022年本部门预算中没有使用政府性基金预算拨款安排的支出,故无此项预算,与上年一致;

2、政府性基金预算支出结构情况。

2022年本部门预算中没有使用政府性基金预算拨款安排的支出,故无此项预算,与上年一致;

3、政府性基金预算支出具体使用情况。

1)文化旅游体育与传媒支出 ()国家电影事业发展专项资金安排的支出(款)资助国产影片放映(项)2022年预算数为0万元,比上年预算增加0万元,增长0%

 (六)国有资本经营预算支出情况说明

1、国有资本经营预算支出变化情况。

2022年本部门预算中没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出,故无此项预算,

2、国有资本经营预算支出结构情况。

2022年度国有资本经营预算支出0万元,主要用于以下方面:国有资本经营预算支出 ()0万元,占0%;……。

3、国有资本经营预算支出具体使用情况。

2022年本部门预算中没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出,故无此项预算。

 (七)项目支出预算情况说明

2022年度预算共安排项目支出0万元,比上年增加0万元,增长0%,增加(减少)原因主要是: 无原因。主要包括:本年财政拨款安排万元(其中,一般公共预算拨款安排    万元,政府性基金预算拨款安排0万元,国有资本经营预算拨款安排0万元),财政拨款结转结余安排0万元(其中,一般公共预算拨款安排0万元,政府性基金预算拨款安排    万元,国有资本经营预算拨款安排0万元),财政专户管理资金安排0万元和单位资金安排0万元。

项目包括:无


第四部分  机关运行经费安排情况说明

2022年度机关运行经费机关运行经费预算总额为0万元,比上年增加0万元,增长0%

2022年度机关运行经费预算包括:无


第五部分  一般公共预算“三公”经费支出情况说明

(一)一般公共预算“三公”经费支出总体情况说明。

2022年“三公”经费一般公共预算0万元,与上年对比无增减变化,与上年预算持平。

(二)一般公共预算“三公”经费支出具体情况说明。

1、因公出国()费预算0万元,上年对比无增减变化,与上年预算持平。

2、公务用车购置及运行费预算0万元,上年对比无增减变化,与上年预算持平。

其中:

(1)公务用车购置费0万元,上年对比无增减变化,与上年预算持平。

(2)公务用车运行费0万元,上年对比无增减变化,与上年预算持平。

3、公务接待费预算0万元,上年对比无增减变化,与上年预算持平。


第六部分  政府采购安排情况说明

2022年本部门单位编制政府采购预算0万元,上年对比无增减变化,与上年预算持平。

其中:货物类政府采购预算0万元,主要是集中采购办公设备、软件、复印纸……等支出;工程类政府采购预算0万元,主要是用于……支出;服务类政府采购预算 0万元,主要是会计、审计、法律咨询、印刷费、……等支出。


第七部分  国有资产占用情况说明

截至20211231日,本部门单位占有房屋面积     平方米;单价 50 万元以上的通用设备8台;单价 100 万元的以上专用设备22台;现有公务用车11辆,其中,一般公务用车2辆、其他用车8辆,其他用车主要是救护车2辆,体检车1辆,摆渡车2台。

2022年部门预算安排购置:车辆0辆,其中,一般公务用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执8勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆;单价 50 万元以上通用设备0台(套);单价 100 万元以上专用设备0台(套)。


第八部分  重点项目预算绩效情况说明

2022年,本部门(单位)项目支出全面实施绩效目标管理,项目总预算0万元,0个项目,比上年增长0万元,增长0%。重点项目预算绩效具体情况:

1、无项目。

1)项目概况:无

2)项目内容:无

3)立项依据:无

4)实施单位:无

5)项目期:无

6)年度预算安排:2022年预算安排0万元,比上年增长(0万元,增长0 %。其中  

0万元资金来源为当年一般公共预算财政拨款,0万元资金来源为单位资金。

72022年度项目绩效总目标是:无。

产出指标:无。

效益指标:无。

满意度指标:无。

2022年无项目预算支出


第九部分  其他需要说明的情况

1、对空表的说明

本部门(单位)一般公共预算“三公”经费支出表:2022年本部门预算中没有使用三公经费拨款安排的支出,故一般公共预算“三公”经费支出表无数据,与上年一致。

政府性基金预算支出表:2022年本部门预算中没有使用政府性基金预算拨款安排的支出,故政府性基金预算支出表无数据,与上年一致。

国有资本经营预算支出表:2022年本部门预算中没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出,故国有资本经营预算支出表无数据,与上年一致。

项目支出表等为空表:2022年本部门预算中没有项目支出,故项目支出表无数据,与上年一致。

2、对其他情况的说明

1)政府债务情况说明

2022年本单位无政府债务,与上年一致。

2)公开项目支出绩效目标批复表


第十部分  专业名词解释

(一)机关运行经费:指为保障单位运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(二)“三公”经费:指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国()费、 公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中, 因公出国()费用反映单位公务出国()的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费)、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(三)财政拨款(补助)收入:指从同级财政部门取得的财政预算资金。

(四)其他收入:指除上述“财政拨款收入”以外任务相应安排的资金

(五)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(六)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(七)政府采购 是指各级国家机关、事业单位和团体组织,使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程,而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称,是一种对公共采购管理的制度,是一种政府行为。


第十一部分  2022部门预算表

一、2022年收支总表

二、2022年收入总表

三、2022年支出总表

四、2022年财政拨款收支总表

五、2022年一般公共预算支出表

六、2022年一般公共预算基本支出表

七、2022年一般公共预算“三公”经费支出表

八、2022年政府性基金预算支出表

九、2022年国有资本经营预算支出表

十、2022年项目支出表


二医院预算公开表格.xls



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